27 июля 2026
y. solary 🐾Добрый вечер, хотели отправить ЭСФ, а выдало это. Кто сталкивался?
на ИС ЭСФ загрузить не дает, говорит что не соответствует утвержденному формату
y. solary 🐾Добрый вечер, хотели отправить ЭСФ, а выдало это. Кто сталкивался?
Здравствуйте обновить базу до последней версии, установить патчи, в разделе Е условия оплаты очистить, а Способ расчетов заполнить.
~Еленатекст ещё не в индексе
Формировать извещение об отнесении НДС в зачет по выписанному самому себе ЭСФ за нерезидента не нужно.
Согласно официальным разъяснениям Департамента государственных доходов, данное требование распространяется только на входящие счета-фактуры от резидентов Республики Казахстан. Поскольку при работе с нерезидентом вы самостоятельно являетесь создателем и отправителем этого ЭСФ в свой же адрес, система ИС ЭСФ признает этот зачет автоматически на основании самого выписанного документа, уплаты налога и налоговой декларации. Дополнительное подтверждение через извещение для таких операций законодательством не предусмотрено.
Ирина СтепанцоваФормировать извещение об отнесении НДС в зачет по выписанному самому себе ЭСФ за нерезидента не нужно.
Согласно официальным разъяснениям Департамента государственных доходов, данное требование распространяется только на входящие счета-фактуры от резидентов Республики Казахстан.
п. 7 статьи 480 НК РК:
2) в случае приобретения работ, услуг, предоставленных нерезидентом и являющихся оборотом покупателя таких работ, услуг:
....
Сумма налога на добавленную стоимость относится в зачет на основании счета-фактуры, выписанного в электронной форме при условии отражения в информационной системе электронных счетов-фактур периода получения работы, услуги и суммы налога на добавленную стоимость, подлежащего отнесению в зачет по такому счету-фактуре;
OlgaДобрый вечер! Подскажите пожалуйста, на чем закончился спор: при расчете соц отчислений за самого ИП, все таки нужно отнимать опв или нет?
webpage
нажмите — покажем
нажмите — покажем
Поправок по этому вопросу пока не было. По-прежнему https://pro1c.kz/news/zakonodatelstvo/raschet-so-za-ip-v-svoyu-polzu/
Добрый вечер. Может кто уже сталкивался поделитесь пожалуйста. Как заполнить извещение по НДС, если в периоде был освобожденный оборот по реализации при пропорциональном методе отнесения НДС в зачет? Эта ситуация автоматизированна в программе 1С? Или надо высчитать по каждой ЭСФ ,исходя из доли облагаемого оборота, НДС не разрешенный к зачету и вручную прописать в извещении по каждой эсф?
НатальяДобрый вечер. Может кто уже сталкивался поделитесь пожалуйста. Как заполнить извещение по НДС, если в периоде был освобожденный оборот по реализации при пропорциональном методе отнесения НДС в зачет? Эта ситуация автоматизированна в программе 1С? Или надо высчитать по каждой ЭСФ
Метод зачёта не влияет на заполнение извещения, вы же в зачёт берете весь НДС и отражаете все эсф и соответственно будете их показывать в 013 строке. Значит эту всю сумму вы и должны отразить в извещении.
А уже по заполнению самой 300 и применении пропорц метода будет своя формула сколько по факту взять в зачёт.
OlgaА как же разъяснения ГФСС?
Все по-прежнему:
Есть разъяснения ГФСС и вы можете руководствоваться ими. Есть редакция НПА, изменения в нее все ещё не внесены.
ВикторияВсе по-прежнему:
Есть разъяснения ГФСС и вы можете руководствоваться ими. Есть редакция НПА, изменения в нее все ещё не внесены.
Все таки, исключаем опв, как раньше?
OlgaВсе таки, исключаем опв, как раньше?
Смотрела сегодня Каракозову,та тоже сказала, на свое усмотрение,2 пути ((( странно конечно это всё...
28 июля 2026
Оксана С.Смотрела сегодня Каракозову,та тоже сказала, на свое усмотрение,2 пути ((( странно конечно это всё...
Да уж.... Что делать с теми, кто скоро выходит на пенсию? Такая ситуация сильно может подпортить расчет
webpage
нажмите — покажем
нажмите — покажем
Снятие с учета по НДС в 1C:Бухгалтерии 8 для Казахстана
Настройки в 1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана и особенности учета при снятии с регистрационного учета по НДС.
✅ Подробнее: https://pro1c.kz/articles/nalog-na-dobavlennuyu-stoimost-nds/pro-snyatie-s-ucheta-po-nds-v-konfiguratsii-bukhgalteriya-8-dlya-kazakhstana/
✅ Наш канал: https://t.me/pro1ckz
284 · webpage
нажмите — покажем
нажмите — покажем
Что изменится в форме 328.00 в 2026 году: опубликован проект приказа
Опубликован проект изменений в правила заполнения формы 328.00. Поправки предусматривают изменение порядка заполнения учетного номера валютного договора, даты валютного договора и отражения оплаты НДС в цифровом тенге.
✅ Подробнее: https://pro1c.kz/news/zakonodatelstvo/forma-328-00-chto-izmenitsya-v-2026-godu/
✅ Наш канал: https://t.me/pro1ckz
254 · webpage
нажмите — покажем
нажмите — покажем
Снятие с учета по НДС в 1C:Бухгалтерии 8 для Казахстана
Настройки в 1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана и особенности учета при снятии с регистрационного учета по НДС.
✅ Подробнее: https://pro1c.kz/articles/nalog-na-dobavlennuyu-stoimost-nds/pro-snyatie-s-ucheta-po-nds-v-konfiguratsii-bukhgalteriya-8-dlya-kazakhstana/
✅ Наш канал: https://t.me/pro1ckz
210 · webpage
нажмите — покажем
нажмите — покажем
Снятие с учета по НДС в 1C:Бухгалтерии 8 для Казахстана
Настройки в 1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана и особенности учета при снятии с регистрационного учета по НДС.
✅ Подробнее: https://pro1c.kz/articles/nalog-na-dobavlennuyu-stoimost-nds/pro-snyatie-s-ucheta-po-nds-v-konfiguratsii-bukhgalteriya-8-dlya-kazakhstana/
✅ Наш канал: https://t.me/pro1ckz
164 · Фотография
нажмите — покажем
нажмите — покажем
Добрый день, коллеги! После установки патча, добавляющего способы расчёта в ЭСФ, в конфигурации «1С:Управление торговлей для Казахстана» из регистрационных данных организации пропала дата постановки на учёт по НДС. При этом серия и номер свидетельства остались заполненными, ЭСФ успешно отправлялись и принимались порталом ИС ЭСФ, но без указания даты постановки на учёт по НДС. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Может ли это быть ошибкой патча?
DmitriyДобрый день, коллеги! После установки патча, добавляющего способы расчёта в ЭСФ, в конфигурации «1С:Управление торговлей для Казахстана» из регистрационных данных организации пропала дата постановки на учёт по НДС. При этом серия и номер свидетельства остались заполненными, ЭСФ у
Здравствуйте патч на это никак не влияет, проверяйте реквизиты организации, чтобы там дата была заполнена